年報顯示,營業(yè)收入增長原因為2011 年度公司主要產(chǎn)品延續(xù)上年度銷售增長態(tài)勢,其中國家電網(wǎng)公司對電能表產(chǎn)品實行統(tǒng)一招投標,公司電能表市場占有率進一步提升。(與下段合并)而公司凈利潤大幅下降,主要因為電能表產(chǎn)品在營業(yè)收入中比重超過50%,其中占主要銷售比重的國家電網(wǎng)公司統(tǒng)一招標的電能表產(chǎn)品毛利偏低,導致公司整體毛利率同比下降。

報告期內(nèi),公司“基于IGBT 的變頻調(diào)速裝置產(chǎn)業(yè)化”項目獲得深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目的資金扶持,“智能變電站自動化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化”項目及下屬控股子公司深圳市科陸變頻器有限公司的“具有電網(wǎng)諧波治理功能的光伏并網(wǎng)綜合裝置產(chǎn)業(yè)化”項目均獲得2011 年深圳市生物、互聯(lián)網(wǎng)、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金扶持。
科陸電子公司經(jīng)營電力設備、儀器儀表、軟件工程、系統(tǒng)維護;提供相應的咨詢、技術(shù)、安裝、維修服務;自有房屋租賃;經(jīng)營進出口業(yè)務、興辦實業(yè)。
公司2011 年度的利潤分配預案為,2011年度以現(xiàn)有總股本39669萬股為基數(shù),向全體股東擬以每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利0.20元(含稅),合計派發(fā)現(xiàn)金股利793.38萬元,剩余未分配利潤284893332.66元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。
公司擬在未來3 至5 年里投資總額約15 億元建設“科陸電子(南昌)智能電網(wǎng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)基地”。該產(chǎn)業(yè)基地將成為公司新的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化中心,成為公司主要的利潤增長點。
此外,公司擬通過本次投資建設能源服務投資平臺,吸引投資新能源、節(jié)能環(huán)保和碳交易領域的產(chǎn)業(yè)基金,撬動社會資本在區(qū)域內(nèi)投資低碳相關產(chǎn)業(yè);開展包括綠色股權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、產(chǎn)品和碳排放權(quán)在內(nèi)的綠色交易,實現(xiàn)公司實體產(chǎn)業(yè)和綠色金融的融合。
2012 年度公司將加大新品的開發(fā)力度、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整;加大軟硬件平臺的開發(fā)及元器件標準庫的建設;加強RFID 讀寫設備系列產(chǎn)品及智能用電系列產(chǎn)品的開發(fā)工作,同時將加大海外研發(fā)、銷售人才的引進力度,繼續(xù)加強與巴西ECIL 的合作。
公司將進一步鞏固優(yōu)勢領域,以技術(shù)創(chuàng)新為引領,以多元化銷售為手段,積極拓展細分市場,穩(wěn)步推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,努力提升經(jīng)營管理水平,力爭2012 年訂單實現(xiàn)25 億元。此外,公司在不斷完善固有產(chǎn)品的同時進一步加大新品的開發(fā)力度、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整;加大軟硬件平臺的開發(fā)及元器件標準庫的建設;加強RFID 讀寫設備系列產(chǎn)品及智能用電系列產(chǎn)品的開發(fā)工作,同時將加大海外研發(fā)、銷售人才的引進力度,繼續(xù)加強與巴西ECIL 的合作。
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