今天,A股上市場公司陸續發表了2019財年上半年業績預告。小編為大家收集如下:
深圳市匯川技術股份有限公司
營業收入:259,634.37 萬元 至 284,361.45 萬元,營業收入比上年同期增長:5 %至 15% 。
歸屬于上市盈利:34,728.25 萬元 至 42,170.02 萬元,比上年同期增長:-30% 至 -15% 。
業績變動原因:
1、由于公司產品收入結構變化、市場競爭加劇等原因,公司產品綜合毛利率同 比有所降低;
2、公司人員相比去年同期增加,支付的工資、社保、公積金等同比增加;公司 在報告期內實施了第四期股權激勵計劃,在報告期內攤銷的股權激勵費用增加。
深圳麥格米特電氣股份有限公司
歸屬于上市盈利:13,682.77 萬元-16,940.57 萬元,比上年同期增長:110%-160% 。
業績變動原因:
與上年同期相比,公司業績穩步增長。公司以電力電子及相關控制技術為基 礎,依靠強大的研發實力和技術儲備、持續多年的較高強度研發投入,不斷延伸 并融合協同,實現了同一技術平臺上的產品多領域應用。同時公司秉承穩健經營 的理念,在銷售規模不斷擴大的情況下合理控制成本費用,取得了較好的運營成果。
此外,公司在 2018 年下半年完成對深圳市麥格米特驅動技術有限公司、深圳市麥格米特控制技術有限公司、浙江怡和衛浴有限公司三家標的公司的少數股 權收購,也是本期歸屬于上市公司股東的凈利潤增長的原因之一。
深圳市藍海華騰技術股份有限公司
歸屬于上市盈利:850.00 萬元 — 1,210.00 萬元,比上年同期增長:-29.65% — 0.15%。去年同期實現盈利:1,208.19 萬元。
業績變動原因:
1、本期影響業績主要原因系:受2019年新能源汽車補貼政策調整、宏觀經濟環境以及行業競爭影響,公司下游客戶特別是新能源商用車客戶需求下降,影響公司電動汽車電機控制器產品和中低壓變頻器產品銷售;上半年度公司產品結構調整,重點投入的工控新產品項目正在推進,尚未實現放量。
2、本期,公司預計非經常性損益對凈利潤的影響約為 850.00 萬元。
深圳市英威騰電氣股份有限公司
歸屬于上市盈利:虧損 1,000 萬元– 1,500 萬元,去年同期實現利潤 9,626.87萬元 。
業績變動原因:
報告期,公司整體營業收入較同期基本持平,其中:工業自動化板塊收入持 續穩定小幅增長、網絡能源板塊收入出現小幅下滑、新能源汽車業務受國家政策 影響有所下滑、軌道交通首個訂單有序交付逐步確認收入。
歸屬于上市公司股東凈利潤出現虧損,主要原因系公司 2016 年收購深圳市 英威騰電源有限公司少數股權(以下簡稱標的公司),三年業績承諾期內,標的 公司累計實際凈利潤大幅超出業績承諾目標值,根據原協議約定,公司需向原股 權轉讓方支付 9,282 萬元的作價調整差額款項。根據企業準則的相關規定,該或 有對價的后續公允價值變動計入當期損益,影響報告期稅前利潤 9,282 萬元。
扣除該項因素影響,報告期公司歸屬于上市公司股東凈利潤預計在 7,800 萬 元-8,300 萬元之間,較同期下降 13.78%-18.96%。報告期毛利率較同期有小幅下滑、期間費用有所增加。
深圳市科陸電子科技股份有限公司
歸屬于上市盈利:虧損 6,000 萬元–8,000 萬元,去年同期實現利潤 :6,462.21 萬元 。
業績變動原因:
公司本次業績預告低于前次業績預告預計的情況,主要系以下原因所致:
1、報告期內,公司營運資金較緊張,訂單交付情況不及預期,營業收入同比有所下降,與此同時,財務費用同比增長,對公司經營業績造成一定影響;
2、公司部分資產的處置未能按照預期在第二季度完成,影響收益的確認。
哈爾濱九洲電氣股份有限公司
歸屬于上市盈利:3,000萬元—4,500萬元,比上年同期下降:10.20%-40.13% 。
業績變動原因:
2019年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降的主要原因:
1、報告期營業收入較去年同期有所減少,主要系公司正處于業務轉型階段,由可再生能源電站BT總包商向下游可再生能源電站運營商轉型,因此報告期BT業務收 入減少,自建可再生能源項目發電效益尚未體現,導致利潤下降。
2、報告期銷售費用及財務利息支出較上年同期有所增加,導致利潤下降。
3、本報告期非經常性損益對凈利潤的影響數約為1,000萬元左右。
這些只是部分企業的經營情況,不過也能從這些知名企業的業績預告中看到整體行業的運轉情況。
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